Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
Факты

По итогам 9 месяцев 2019 г. индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям и организациям города составил 106,5 %

О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2012. № 1218 г.Новошахтинск

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы «Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
(в редакции от 07.09.2012. №951)

В соответствии с изменениями объемов финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 28.08.2009.№1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951) согласно приложению №1.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел образования

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 19.10.2012. № 1218

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303

«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие

муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»

(в редакции от 07.09.2012. №951)

1. В приложении №1:

1.1. В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»:

1.1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники

финансирования

программы

-общий объем финансирования программы составляет

2 768 788,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2010 год – 231 628,4 тыс. руб.;

2011 год – 446 884,5 тыс. руб.;

2012 год – 533 347,5 тыс. руб.;

2013 год – 493 729,8 тыс.руб.;

2014 год - 539 273,3 тыс.руб.;

2015 год – 523 925,1 тыс.руб.;

в том числе

средства федерального бюджета — 37 490,1 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 1 309 061,3 тыс. руб.;

средства бюджета города – 1 336 750,8 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 85 486,4 тыс.руб.

Объемы средств бюджета города для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды».

1.2. Приложение №2 к долгосрочной городской целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» изложить в следующей редакции:


«Приложение №2

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»

Система программных мероприятий

п/п

Содержание мероприятий

Цель мероприятий

Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий

Срок исполнения

Источники финанси-рования


Объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам:

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»

1.1.

Финансовое обеспе-чение выполения функ-

ций муниципальными

образовательными уч-реждениями по пре-

доставлению началь-

ного общего, основно-

го общего и среднего

(полного) общего обра-

зования

Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий

Отдел образования

2010-2015

Областной бюджет

1 070 740,1

135 645,5

153 890,1

181 229,5

194 859,8

202 557,7

202 557,7

Бюджет

города

223 182,6

14 424,5

40 938,1

41 542,2

40 404,6

42 961,6

42 961,6

Внебюджетные источники

4 642,0

0

0

1 160,5

1 160,5

1 160,5

1 160,5

1.2.

Выплата вознаграж-дения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений

Развитие систе-мы воспитатель-ной работы

Отдел образования

2010-2015

Федеральный бюджет

14 909,2

4 936,9

4 992,2

4980,1

0

0

0

1.3.

Модернизация региональных систем общего образования

Обеспечение ус-ловий получения доступного качес-твенного общего образования в со-ответствии с тре-бованиями феде-ральных госу-дарственных об-разовательных стандартов обще-го образования

Отдел образования

2011-2015

Федеральный бюджет

10 755,4

0

1 040,3

9 715,1

0

0

0

Областной бюджет

20 703,7

0

0

8 209,1

969,2

5 762,7

5 762,7

Бюджет

города

3 925,1

0

182,2

1 486,0

175,1

1 040,9

1 040,9

1.4.

Оплата услуг доступа к сети «Интернет» муни-ципальных общеобра-зовательных учреждений

Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий

Отдел образования

2011

Бюджет

города

91,6

0

91,6

0

0

0

0

1.5.

Комплектование книж-ных фондов библиотек общеобразовательных учреждений учебника-ми и учебными посо-биями по курсу «Осно-вы православной культуры»

Развитие сис-темы воспита-тельной работы

Отдел образования

2010-2011

Областной бюджет

465,0

268,4

196,6

0

0

0

0

Бюджет

города

80,8

46,3

34,5

0

0

0

0

1.6.

Мониторинг оснащения муниципальных обще-образовательных уч-реждений мультиме-дийным и интерактив-ным оборудованием

Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

1.7.

Мониторинг обеспе-чения бесперебой­ного широкополосного дос-тупа образовательных учреждений к сети «Интернет»

Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

1.8.

Мониторинг деятель-ности муниципаль­ных общеобразовательных учреждений, реали-зующих программы предпрофильной под-готовки и профильного обучения

Введение пред-профильного и профильного обучения

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

1.9.

Мониторинг введения федеральных госу-дарственных образо-вательных стан­дартов общего образования второго поколения

Внедрение фе-деральных го-сударственных образователь-ных стандартов общего образо-вания, включаю-щих основные требования к ре-зультатам общего образования и условиям осу-ществления об-разовательной деятельности

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

1.10.

Создание универсаль-ной безбарьерной сре-ды для детей инвали-дов в общеобразова-тельных учреждениях

Создание условий для обучения детей-инвалидов

Отдел образования

2012

Федеральный

бюджет

1 035,9

0

0

1 035,9

0

0

0

Областной

бюджет

1 337,1

0

0

1 337,1

0

0

0

1.11.

Всего по разделу, в том числе:

1 351 918,7

155 321,6

201 365,6

250 695,5

237 569,2

253 483,4

253 483,4

1.11.1.


Бюджет города

227 330,1

14 470,8

41 246,4

43 028,2

40 579,7

44 002,5

44 002,5

1.11.2.


Областной бюджет

1 093 246,1

135 913,9

154 086,7

190 775,7

195 829,0

208 320,4

208 320,4

1.11.3.


Федеральный бюджет

26 700,5

4 936,9

6 032,5

15 731,1

0

0

0

1.11.4.


Внебюд-

жетные источники

4 642,0

0

0

1 160,5

1 160,5

1 160,5

1 160,5

2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования»

2.1.

Финансовое обеспе-чение выполения функ-

ций муниципальными

образовательными уч-реждениями по пре-

доставлению дошколь-

ного образования

Совершенствова-ние системы фи-нансирования муниципальных учреждений, на основе муници-пальных заданий

Отдел образования

2010-2015

Бюджет

города

746 028,7

20 261,4

148 612,6

150 619,8

136 880,1

144 827,4

144 827,4

Внебюд-

жетные источники

73 120,4

0

0

18 280,1

18 280,1

18 280,1

18 280,1

2.2.

Создание условий в об-разовательных учреж-дениях по предшколь-ному образованию детей старшего дошкольного возраста

Развитие систе-мы образования детей старшего дошкольного возраста

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

2.3.

Организация выплат компенсации части ро-дительской платы за содержание ребенка в муниципальных дош-кольных образователь-ных учреждениях

Удовлетворение потребности на-селения в услугах дошкольного образования

Отдел образования

2011-2015

Областной

бюджет

30 129,1

0

5 424,0

5 783,3

6 101,6

6 410,1

6 410,1

2.4.

Осуществление софи-нансирования расходов на повышение

с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогичес-ких работников муници-пальных дошкольных образовательных учреждений

Стимулирование работников бюд-жетной сферы к более продуктив-ной деятельности

Отдел

образования

2012

Областной бюджет

3 584,1

0

0

3 584,1

0

0

0

Бюджет

города

416,5

0

0

416,5

0

0

0

2.5.

Всего по разделу, в том числе:

853 278,8

20 261,4

154 036,6

178 683,8

161 261,8

169 517,6

169 517,6

2.5.1.


Бюджет города

746 445,2

20 261,4

148 612,6

151 036,3

136 880,1

144 827,4

144 827,4

2.5.2.


Областной бюджет

33 713,2

0

5 424,0

9 367,4

6 101,6

6 410,1

6 410,1

2.5.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

2.5.4.


Внебюд-

жетные

источники

73 120,4

0

0

18 280,1

18 280,1

18 280,1

18 280,1

3. Направление «Здоровье школьников»

3.1.

Мониторинг обеспече-ния горячим питанием обучающихся 1-11 классов муниципаль-ных общеобразова-тельных учреждений

Повышение процента школьников, получающих горячее питание

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

3.2.

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в лагерях дневного пре-бывания

Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся

Отдел образования

2010

Областной бюджет

1 923,8

1 923,8

0

0

0

0

0

Бюджет

города

331,6

331,6

0

0

0

0

0

3.3.

Мониторинг охвата обу-чающихся физкультур-но-спортивной работой в общеобразователь-ных учреждениях

Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

3.4.

Всего по разделу, в том числе:

2 255,4

2 255,4

0

0

0

0

0

3.4.1.


Бюджет города

331,6

331,6

0

0

0

0

0

3.4.2.


Областной бюджет

1 923,8

1 923,8

0

0

0

0

0

3.4.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»

4.1.

Проведение меропри-ятий по выявлению, поддержке и сопро-вождению одаренных детей

Развитие системы выявления, под-держки и сопро-вождения одарен-ных детей

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

4.2.

Мониторинг государст-венно-общественных форм управления в образовательных учреждениях

Развитие моде-лей государст-венно-общест-венного управ-ления в образо-вательных уч-реждениях

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

4.3.

Мониторинг вовлечен-ности обучающихся и воспитанников образо-вательных учреждений в мероприятия профи-лактической направ-ленности

Усиление воспи-тательного потен-циала образова-тельных учреж-дений

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

4.4.

Всего по разделу, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

4.4.1.


Бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

4.4.2.


Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

4.4.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования»

5.1.

Финансовое обеспе-чение выполения функ-

ций муниципальными

образовательными уч-реждениями по пре-

доставлению дополни-

тельного образования

Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий

Отдел образования

2010-2015

Бюджет

города

330 224,2

9 025,8

60 492,3

69 702,8

61 114,6

64 944,4

64 944,4

Внебюд-

жетные

источники

7 724,0

0

0

1 931,0

1 931,0

1 931,0

1 931,0

5.2.

Мониторинг вовлечен-ности школьников в систему дополнитель-ного образования

Усиление воспи-тательного потен-циала образова-тельных учреж-дений, развитие системы допол-нительного обра-зования

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

5.3.

Осуществление софи-нансирования расходов на повышение с

01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогичес-ких работников муни-ципальных учреждений дополнительного обра-зования детей

Стимулирование работников бюд-жетной сферы к более продуктив-ной деятельности

Отдел

образования

2012

Областной бюджет

2 850,2

0

0

2 850,2

0

0

0

Бюджет

города

278,1

0

0

278,1

0

0

0

5.4.

Всего по разделу, в том числе:

341 076,6

9 025,8

60 492,3

74 762,1

63 045,6

66 875,4

66 875,4

5.4.1.


Бюджет города

330 502,4

9 025,8

60 492,3

69 980,9

61 114,6

64 944,4

64 944,4

5.4.2.


Областной бюджет

2 850,2

0

0

2 850,2

0

0

0

5.4.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

5.4.4.


Внебюд-

жетные

источники

7 724,0

0

0

1 931,0

1 931,0

1 931,0

1 931,0

6. Направление «Развитие педагогического потенциала»

6.1.

Проведение монито-ринга наличия в обще-образовательных уч-реждениях учителей, имеющих стаж педаго-гической работы до 5 лет

Увеличение доли молодых специа-листов среди учи-телей общеоб-разовательных учреждений

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

6.2.

Создание условий по-вышения квалифика-ции педагогических работников

Обеспечение не-прерывного про-фессионального роста работников образования

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

6.3.

Организация и прове-дение городских кон-курсов педагогических работников муници-пальных образователь-ных учреждений

Совершенство-вание педагоги-ческого мастер-ства работников образования

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

6.4.

Всего по разделу, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

6.4.1.


Бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

6.4.2.


Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

6.4.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

7.1.

Выплата единовремен-ного пособия при всех формах устройства детей, лишен­ных роди-тельского попечения, в семью

Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства


2010-2015

Федеральный бюджет

3 697,4

494,5

580,2

692,3

595,8

667,3

667,3

Отдел образования

Бюджет

города

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

Выплата ежемесячного денежного со­держания детям, находящимся под опекой или попечительством

Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства


2010-2015

Федеральный бюджет

6 548,3

3 181,8

3 366,5

0

0

0

0

Отдел образования

Областной бюджет

133 672,0

16 820,6

17 489,3

20 539,4

25 006,5

26 908,1

26 908,1

и в приемных семьях



Бюджет

города

0

0

0

0

0

0

0

7.3.

Выплата ежемесячного денежного вознаграж-дения, причитающегося приемным родителям

Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства

Отдел образования

2010-2015

Федеральный бюджет

543,9

240,5

303,4

0

0

0

0

Областной бюджет

7 154,0

1 171,6

1 602,1

1 051,0

978,7

1 175,3

1 175,3

Бюджет

города

2 019,9

115,4

190,2

177,7

495,0

520,8

520,8

7.4.

Обеспечение детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, находя-щихся под опекой (по-печительством), в при-емных семьях и обу-чаю­щихся в муници-пальных общеобразо-вательных учрежде-ниях, бесплатным про-ездом на городском, пригородном, в сель-ской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)

Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного устройства

Отдел образования

2010-2015

Областной бюджет

1 652,4

232,2

232,2

297,0

297,0

297,0

297,0

7.5.

Организация и осу-ществление деятель­ности по опеке и попе-чительству в соответ-ствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

Обеспечение социально-пра-вовой защиты обучающихся и воспитанников

Отдел образования

2010-2015

Областной бюджет

1 876,5

209,0

262,9

501,6

301,0

301,0

301,0

7.6.

Формирование общего-родского списка детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, подлежа-щих обеспечению жилыми помещениями

Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

7.7.

Всего по разделу, в том числе:

157 164,4

22 465,6

24 026,8

23 259,0

27 674,0

29 869,5

29 869,5

7.7.1.


Бюджет города

2 019,9

115,4

190,2

177,7

495,0

520,8

520,8

7.7.2.


Областной бюджет

144 354,9

18 433,4

19 586,5

22 389,0

26 583,2

28 681,4

28 681,4

7.7.3.


Федеральный бюджет

10 789,6

3 916,8

4 250,1

692,3

595,8

667,3

667,3

8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»

8.1.

Формирование муници-пальных зада­ний для муниципальных обра-зовательных учреж-дений

Повышение экономической эффективности образования

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

8.2.

Оптимизация сети общеобразователь­ных учреждений

Повышение экономической эффективности образования

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

8.3.

Оптимизация штатной численности работ-ников общеобразова-тельных учреж­дений

Повышение экономической эффективности образования

Отдел образования

2010-2015

финансирования не требуется

8.4.

Всего по разделу, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

8.4.1.


Бюджет города

0

0

0

0

0

0

0

8.4.2.


Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

8.4.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»

9.1.

Корректировка проекта «Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба»

Создание безо-пасных условий образовательной деятельности

Отдел образования

2011

Бюджет

города

180,0

0

180,0

0

0

0

0

9.2.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капиталь-ный ремонт здания МБОУ СОШ №8»

Создание безо-пасных условий образовательной деятельности

Отдел образования

2011

Бюджет

города

1 714,7

0

1 714,7

0

0

0

0

9.3.

Организация и прове-дение комплекса меро-приятий, направленных на поддержание и улуч-шение системы обес-печения пожарной бе-зопасности муници-пальных образователь-ных учреждений

Обеспечение по-жарной безопас-ности муници-пальных обра-зовательных учреждений

Отдел образования

2011

Областной бюджет

1 140,0

0

1 140,0

0

0

0

0

Бюджет

города

199,6

0

199,6

0

0

0

0

9.4.

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию неза-вершенного строитель-ства детского сада на 330 мест по ул. Радио, 48, в городе Новошах-тинске Ростовской области

Удовлетворение потребности на-селения в полу-чении дошколь-ного общего образования

Отдел образования

2010

Областной бюджет

2 096,0

2 096,0

0

0

0

0

0

9.5.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ №28

Создание безо-пасных условий образовательной деятельности

Отдел образования

2010

Областной бюджет

16 737,1

16 737,1

0

0

0

0

0

Бюджет

города

2 884,4

2 884,4

0

0

0

0

0

9.6.

Разработка ПСД по объекту «Строительст-во пристройки к основ-ному зданию МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», рас-положенному по адре-су: г. Новошахтинск, пр. Ленина, 21/16»

Удовлетворение потребности на-селения в полу-чении дополни-тельного обра-зования

Отдел образования

2012

Бюджет

города

2 000,0

0

0

2 000,0

0

0

0

9.7.

Капитальный ремонт МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»

Создание безо-пасных условий образовательной деятельности

Отдел образования

2014

Областной бюджет

13 000,0

0

0

0

0

13 000,0

0



Бюджет

города

2 348,2

0

0

0

0

2 348,2

0

9.8.

Всего по разделу

42 300,0

21 717,5

3 234,3

2 000,0

0

15 348,2

0

9.8.1.


Бюджет города

9 326,9

2 884,4

2 094,3

2 000,0

0

2 348,2

0

9.8.2.


Областной бюджет

32 973,1

18 833,1

1 140,0

0

0

13 000,0

0

9.8.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования»

10.1.

Финансовое обеспече-ние выполнения функ-

ций по предоставле-

нию услуг в сфере об-

разования (МБОУ «Центр сопровождения детей» )

Совершенствова-ние системы фи-нансирования му-ниципальных уч-реждений на ос-нове муниципаль-ных заданий

Отдел образования

2010-2015

Бюджет

города

16 141,0

464,0

2 967,0

3 043,4

3 222,2

3 222,2

3 222,2

10.2.

Финансовое обеспече-ние выполнения функ-

ций по предоставле-

нию услуг в сфере об-

разования (МБУДО ИПЦ УО)

Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий

Отдел образования

2010-2015

Бюджет

города

4 653,7

117,1

761,9

903,7

957,0

957,0

957,0

10.3.

Всего по разделу, в том числе:

20 794,7

581,1

3 728,9

3 947,1

4 179,2

4 179,2

4 179,2

10.3.1.


Бюджет города

20 794,7

581,1

3 728,9

3 947,1

4 179,2

4 179,2

4 179,2

10.3.2.


Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

10.3.3.


Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

11.

Всего по программе, в том числе:

2 768 788,6

231 628,4

446 884,5

533 347,5

493 729,8

539 273,3

523 925,1

11.1.


Бюджет города

1 336 750,8

47 670,5

256 364,7

270 170,2

243 248,6

260 822,5

258 474,3

11.2.


Областной бюджет

1 309 061,3

175 104,2

180 237,2

225 382,3

228 513,8

256 411,9

243 411,9

11.3.


Федеральный бюджет

37 490,1

8 853,7

10 282,6

16 423,4

595,8

667,3

667,3

11.4.


Внебюд-

жетные

источники

85 486,4

0

0

21 371,6

21 371,6

21 371,6

21 371,6»

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов


Возврат к списку


2011 год

2010 год
Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Контрольно-оргнизационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города 8 (86369) 2-23-94