Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
Факты

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования по итогам 2019 года составил 14 688,6 кв. метров общей площади, темп роста к предыдущему году 111,65 %

Полный текст программы

Загрузить
383 Кб

Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование программы

– муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – программа)

Ответственный исполнитель программы

– муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»)

Соисполнители программы

– отсутствуют

Участники программы

– Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;

управляющие компании;

обслуживающие организации;

товарищества собственников жилья;

жилищно-строительные кооперативы;

собственники многоквартирных домов;

муниципальные учреждения;

организации города, осуществляющие снабжение города природным газом, электрической энергией или их передачу

Подпрограммы программы

– подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе»;

подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде»;

подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения»

Программно-целевые инструменты программы

– отсутствуют

Цели программы

– повышение качества жизни населения города;

улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережение;

повышение энергетической эффективности

Задачи программы

– сокращение объемов потребления энергоресурсов;

увеличение благоустроенности и безопасности населения города;

создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов

Целевые показатели программы

– доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями города;

доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме потребляемых энергоресурсов;

протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения;

уровень газификации населения города

Этапы и сроки реализации программы

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации программы не выделяются

Ресурсное обеспечение программы

– общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 24 751,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2019 год – 4 465,7 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 13,7 тыс. руб.;

2023 год – 13,7 тыс. руб.;

2024 год – 13,7 тыс. руб.;

2025 год – 13,7 тыс. руб.;

2026 год – 943,7 тыс. руб.;

2027 год – 5 287,0 тыс. руб.;

2028 год – 5 287,0 тыс. руб.;

2029 год – 4 356,5 тыс. руб.;

2030 год – 4 356,5 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета города – 20 299,2 тыс. руб.;

средства областного города – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 4 452,0 тыс. руб.;

на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:

подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе» – 2 053,0 тыс. руб.;

подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» – 2 536,0 тыс. руб.;

подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» – 20 162,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

– повышение эффективности потребления энергоресурсов

Паспорт подпрограммы № 1

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в бюджетном секторе»

Наименование подпрограммы № 1

– энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе (далее – подпрограмма № 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1

– МКУ «УГХ»

Участники подпрограммы № 1

– Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;

муниципальные учреждения

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1

– отсутствуют

Цели подпрограммы № 1

– повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе

Задачи подпрограммы № 1

– снижение объема используемых энергетических ресурсов в бюджетных организациях города и обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Целевые показатели подпрограммы № 1

– удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрической энергии;

тепловой энергии;

горячей воды;

холодной воды;

природного газа

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

– общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 2 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год –1 929,7 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 13,7 тыс. руб.;

2023 год – 13,7 тыс. руб.;

2024 год – 13,7 тыс. руб.;

2025 год – 13,7 тыс. руб.;

2026 год – 13,7 тыс. руб.;

2027 год – 13,7 тыс. руб.;

2028 год – 13,7 тыс. руб.;

2029 год – 13,7 тыс. руб.;

2030 год – 13,7 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета города – 137,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1 916,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

– создание условий для реализации бюджетными учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета

Паспорт подпрограммы № 2

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде»

Наименование подпрограммы № 2

– энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде (далее – подпрограмма № 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

– МКУ «УГХ»

Участники подпрограммы № 2

– управляющие компании;

обслуживающие организации;

товарищества собственников жилья;

жилищно-строительные кооперативы;

собственники многоквартирных домов

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2

– отсутствуют

Цели подпрограммы № 2

– обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах

Задачи подпрограммы № 2

– разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории города в жилищном фонде

Целевые показатели подпрограммы № 2

– удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрической энергии;

тепловой энергии;

горячей воды;

холодной воды;

природного газа

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 536,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 2 536,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год –0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета города – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 2 536, тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

– развитие практики энергосбережения в жилищном фонде;

снижение расходов на потребление энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа) в жилищном фонде

Паспорт подпрограммы № 3

«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети

уличного освещения и газоснабжения»

Наименование подпрограммы № 3

– развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» (далее – подпрограмма № 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 3

– МКУ «УГХ»

Участники подпрограммы № 3

– Администрация города;

организации города, осуществляющие снабжение города природным газом, электрической энергией или их передачу

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3

– отсутствуют

Цели подпрограммы № 3

– повышение энергетической эффективности, доли освещенности, уровня газификации, а также надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению

Задачи подпрограммы № 3

– повышение доли освещенности улиц города;

повышение уровня газификации

Целевые показатели подпрограммы № 3

– протяженность газовых сетей;

замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 20 162,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 0, 0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 930,0 тыс. руб.;

2027 год – 5 273,3 тыс. руб.;

2028 год – 5 273,3 тыс. руб.;

2029 год – 4 342,8 тыс. руб.;

2030 год – 4 342,8 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета города – 20 162,2 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3

– повышение удовлетворенности населения города уровнем освещенности улиц и газификации

Приоритеты и цели политики в сфере энергетики города

Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.

Приоритетами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе являются:

повышение качества жизни населения;

улучшение экологической ситуации в городе за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов;

увеличение благоустроенности и безопасности населения города;

создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с Федеральными законами: от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%, где

E – эффективность реализации программы (подпрограммы);

F' – фактическое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' – плановое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп * 100%, где

Уэф – уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процент;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. Достигнуты целевые показатели программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств/наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80. Программа (подпрограмма) считается эффективной.

4.2. Достигнуты целевые показатели программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной.

4.3. Заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 60 процентов до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 до 79 процентов – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.

4.4. В остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Приложения к муниципальной программе Скачать

Обновлено 06.12.2018 10:32


Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Контрольно-оргнизационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города 8 (86369) 2-23-94