Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
Факты

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования по итогам 2019 года составил 14 688,6 кв. метров общей площади, темп роста к предыдущему году 111,65 %

Полный текст программы

Загрузить
352 Кб

Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска
«Молодежь Несветая»

Наименование программы

– муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежь Несветая» (далее – программа)

Ответственный исполнитель программы

– Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования Администрации города)

Соисполнители программы

– отсутствуют

Участники программы

– Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (далее – Отдел культуры и спорта);

сектор по физической культуре спорту и туризму Администрации города (до 31.01.2019);

образовательные организации города;

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее – КДН и ЗП);

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ»);

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее – «МБУЗ ДГБ»);

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску (далее – Отдел МВД России по г. Новошахтинску);

общественные объединения

Подпрограммы программы                                        

– подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив»;

подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»;

подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Программно-целевые инструменты программы

– отсутствуют

Цели программы

– содействие успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, а также повышение ее роли в жизни города

Задачи программы

– вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития;

развитие и совершенствование системы патриотического воспитания;

создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала

Целевые показатели программы

– доля молодежи, вовлеченной в социальную практику;

доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями;

доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение

Этапы и сроки реализации программы

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации программы не выделяются

Ресурсное обеспечение программы

– общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего – 2 975,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 542,2 тыс. рублей;

2020 год – 542,2 тыс. рублей;

2021 год – 541,3 тыс. рублей;

2022 год – 150,0 тыс. рублей;

2023 год – 150,0 тыс. рублей;

2024 год – 150,0 тыс. рублей;

2025 год – 150,0 тыс. рублей;

2026 год – 150,0 тыс. рублей;

2027 год – 150,0 тыс. рублей;

2028 год – 150,0 тыс. рублей;

2029 год – 150,0 тыс. рублей;

2030 год – 150,0 тыс. рублей;

из них:

областной бюджет – 1 064,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 354,9 тыс. рублей;

2020 год – 354,9 тыс. рублей;

2021 год – 354,9 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета города – 1 911,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 187,3 тыс. рублей;

2020 год – 187,3 тыс. рублей;

2021 год – 186,4 тыс. рублей;

2022 год – 150,0 тыс. рублей;

2023 год – 150,0 тыс. рублей;

2024 год – 150,0тыс. рублей;

2025 год – 150,0 тыс. рублей;

2026 год – 150,0 тыс. рублей;

2027 год – 150,0 тыс. рублей;

2028 год – 150,0 тыс. рублей;

2029 год – 150,0 тыс. рублей;

2030 год – 150,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

– реализация мероприятий программы, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:

систематизировать работу с молодежным сообществом города;

увеличить количество участников мероприятий патриотической направленности;

увеличить число молодежи, охваченной информационно-просветитель-скими мероприятиями в сфере молодежной политики;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Социальная активность»

Паспорт подпрограммы № 1 «Поддержка молодежных инициатив»

Наименование подпрограммы № 1

– «Поддержка молодежных инициатив» (далее – подпрограмма № 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1

– Управление образования Администрации города

Участники подпрограммы № 1

– Отдел культуры и спорта;

сектор по физической культуре спорту и туризму Администрации города (до 31.01.2019);

образовательные организации города;

КДН и ЗП;

МБУЗ «ЦГБ»;

МБУЗ «ДГБ»;

Отдел МВД России по г. Новошахтинску;

общественные объединения

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1

– отсутствуют

Цели подпрограммы № 1

– создание системы мотивационных условий для вовлечения молодежи в общественно-значимую жизнь города

Задачи подпрограммы № 1

– обеспечение условий для совершенствования механизмов в воспитании, развитии и социальном становлении талантливых молодых людей

Целевые показатели подпрограммы № 1

– количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;

доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления;

доля молодежи, охваченной мероприятиями государственной молодежной политики;

доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений;

доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в городе Новошахтинске;

доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования;

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Новошахтинске;

количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов;

доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей;

доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность;

количество реализованных проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего – 1 175,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 392,2 тыс. рублей;

2020 год – 392,2 тыс. рублей;

2021 год – 391,3 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

из них:

областной бюджет – 1 064,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 354,9 тыс. рублей;

2020 год – 354,9 тыс. рублей;

2021 год – 354,9 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета города – 111,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 37,3 тыс. рублей;

2020 год – 37,3 тыс. рублей;

2021 год – 36,4 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

– реализация подпрограммы № 1 будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики и позволит к 2030 году увеличить количество проведенных общегородских и конкурсных мероприятий, регулярно обновлять, как содержание, так и формы запланированных мероприятий;

увеличить количество участников мероприятий, направленных на поддержку талантливой и инициативной молодежи;

увеличить рост доли молодежи, участвующей в проводимых мероприятиях

Паспорт подпрограммы № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

Наименование подпрограммы № 2

– «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

(далее – подпрограмма № 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

– Управление образования Администрации города

Участники подпрограммы № 2

– образовательные организации города

Программно - целевые инструменты подпрограммы № 2

– отсутствуют

Цели подпрограммы № 2

– формирование патриотизма, российской идентичности в молодежной среде и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического, религиозно-политического экстремизма

Задачи подпрограммы № 2

– создание условий развития патриотизма и гражданской ответственности, а также реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического, религиозно-политического экстремизма

Целевые показатели подпрограммы № 2

– доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи;

количество реализованных просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего – 1 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год –145,0 тыс. рублей;

2020 год – 145,0 тыс. рублей;

2021 год – 145,0 тыс. рублей;

2022 год – 145,0 тыс. рублей;

2023 год – 145,0 тыс. рублей;

2024 год – 145,0 тыс. рублей;

2025 год – 145,0 тыс. рублей

2026 год – 145,0 тыс. рублей;

2027 год – 145,0 тыс. рублей;

2028 год – 145,0 тыс. рублей;

2029 год – 145,0 тыс. рублей;

2030 год – 145,0 тыс. рублей;

из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета города – 1 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 145,0 тыс. рублей;

2020 год – 145,0 тыс. рублей;

2021 год – 145,0 тыс. рублей;

2022 год – 145,0 тыс. рублей;

2023 год – 145,0 тыс. рублей;

2024 год – 145,0 тыс. рублей;

2025 год – 145,0 тыс. рублей;

2026 год – 145,0 тыс. рублей;

2027 год – 145,0 тыс. рублей;

2028 год – 145,0 тыс. рублей;

2029 год – 145,0 тыс. рублей;

2030 год – 145,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

– результатом реализации подпрограммы № 2 станет формирование у молодежи позитивного развития чувства патриотизма и гражданского долга

Паспорт подпрограммы № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Наименование подпрограммы № 3

– «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее – подпрограмма № 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 3

– Управление образования Администрации города

Участники подпрограммы № 3

– молодёжь города Новошахтинска

Программно - целевые инструменты подпрограммы № 3

– отсутствуют

Цели подпрограммы № 3

– расширение и укрепление добровольчества (волонтерства), поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала

Задачи подпрограммы № 3

– развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказание методической, информационной, консультационной, образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе

Целевые показатели подпрограммы № 3

– количество граждан/организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»;

количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новошахтинска, которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь;

доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2030 годах, составляет всего – 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 5,0 тыс. рублей;

2020 год – 5,0 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей;

2022 год – 5,0 тыс. рублей;

2023 год – 5,0 тыс. рублей;

2024 год – 5,0 тыс. рублей;

2025 год – 5,0 тыс. рублей

2026 год – 5,0 тыс. рублей;

2027 год – 5,0 тыс. рублей;

2028 год – 5,0 тыс. рублей;

2029 год – 5,0 тыс. рублей;

2030 год – 5,0 тыс. рублей;

из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета города – 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 5,0 тыс. рублей;

2020 год – 5,0 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей;

2022 год – 5,0 тыс. рублей;

2023 год – 5,0 тыс. рублей;

2024 год – 5,0 тыс. рублей;

2025 год – 5,0 тыс. рублей;

2026 год – 5,0 тыс. рублей;

2027 год – 5,0 тыс. рублей;

2028 год – 5,0 тыс. рублей;

2029 год – 5,0 тыс. рублей;

2030 год – 5,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3

– реализация подпрограммы № 3 будет способствовать обеспечению для населения возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, росту поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности

Приоритеты и цели молодежной политики в городе Новошахтинске

Целью молодежной политики, определенной Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2030 года, является создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи в социально-экономической, общественно-политической, культурно-творческой, креативной, спортивной, информационной и иных сферах деятельности.

Приоритетами молодежной политики в городе Новошахтинске являются:

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодого поколения, формирование экологической культуры, а также профилактика правонарушений среди подростков и молодежи посредством их вовлечения в социально-полезную деятельность;

формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;

вовлечение молодежи в волонтерское движение города;

формирование системы нравственных и гражданских ценностей, проявляющих знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.

Указанные приоритеты и цели реализуются в соответствии с:

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Областным законом от 25.12.2014 № 309-ЗС «О государственной молодежной политике в Ростовской области»;

Областным законом от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»;

Областным законом от 28.04.2011 № 584-ЗС «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области»;

Областным законом от 27.06.2012 № 895-ЗС «О поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской идентичности».

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе показателей, предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E – эффективность реализации программы;

F' – фактическое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;

N' – плановое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп * 100%

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процент;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств/наименьшим объемов средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоение средств не должен быть ниже 80 – программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнуты целевые показатели программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Субсидии, получаемые для финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Приложения к муниципальной программе Скачать

Обновлено 24.07.2019 11:44


Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Контрольно-оргнизационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города 8 (86369) 2-23-94