Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон Администрации
Электронная приёмная
Факты
По итогам 2023 года в 219 семьях родился первенец, пятый ребенок в 15 семьях, шестой ребенок в 6 семьях, седьмой ребенок в 5 семьях и восьмой ребенок в 2 семьях новошахтинцев.

Полный текст программы в последней редакции

Загрузить

737 Кб

Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

Наименование программы

− муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее − программа)

Ответственный исполнитель программы

− управление жилищной политики Администрации города

Соисполнители программы

– муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г. Новошахтинска «УКС»)

Участники программы

– муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»)

Подпрограммы программы

− подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»;

подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города»;

подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства»

Программно-целевые инструменты программы

− отсутствуют

Цель программы

− создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортных условий для проживания

Задачи программы

− стимулирование жилищного строительства;

оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого;

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Целевые индикаторы и показатели программы

− доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат;

количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий;

количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся); участниками программы в текущем году;

количество переселённых семей;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города

Этапы и сроки реализации программы

− 2014 – 2020 годы;

этапы реализации программы не выделяются

Ресурсное обеспечение программы

– общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 1 976 140,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 1 034 277,1 тыс. руб.;

2015 год – 375 499,8 тыс. руб.;

2016 год – 95 202,4 тыс. руб.;

2017 год – 66 214,5 тыс. руб.;

2018 год – 166 620,7 тыс. руб.;

2019 год – 116 875,4 тыс. руб.;

2020 год – 121 450,9 тыс. руб.;

из них:

объем финансирования программы из федерального бюджета – 1 097 335,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  

2014 год – 879 172,7 тыс. руб.;

2015 год – 190 447,7 тыс. руб.;

2016 год – 8 826,9 тыс. руб.;

2017 год – 10 380,8 тыс. руб.;

2018 год – 7 183,9 тыс. руб.;

2019 год – 661,6 тыс. руб.;

2020 год – 661,6 тыс. руб.;

объем финансирования программы из областного бюджета – 785 713,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 138 612,7 тыс. руб.;

2015 год – 172 509,2 тыс. руб.;

2016 год – 78 562,4 тыс. руб.;

2017 год – 48 641,4 тыс. руб.;

2018 год – 141 152,0 тыс. руб.;

2019 год – 101 047,3 тыс. руб.;

2020 год – 105 188,2 тыс. руб.;

объем финансирования программы из бюджета города – 93 092,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 16 491,7 тыс. руб.;

2015 год – 12 542,9 тыс. руб.;

2016 год – 7 813,1 тыс. руб.;

2017 год – 7 192,3 тыс. руб.;

2018 год – 18 284,8 тыс. руб.;

2019 год – 15 166,5 тыс. руб.;

2020 год – 15 601,1 тыс. руб.

На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:

подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» – 333 843,8 тыс. руб.;

подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» − 1 608 990,2 тыс. руб.;

подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» – 33 306,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

− решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

улучшение жилищных условий горожан;

уменьшение количества ветхих и признанных непригодными для проживания жилых домов

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»

Наименование подпрограммы № 1

− обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством (далее − подпрограмма № 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1

− управление жилищной политики Администрации города

Участники подпрограммы № 1

– МКУ г. Новошахтинска «УКС»

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1

− отсутствуют

Цели подпрограммы № 1

− оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Задачи подпрограммы № 1

− обеспечение жильем молодых семей, признанных

нуждающимися в жилых помещениях;

обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях специализированного жилого фонда

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 1

− количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, а так же относящихся к льготным категориям и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий;

количество жилых помещений, приобретенных гражданами, признанными нуждающимися в жилых помещениях, а также относящихся к льготным категориям

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1

− 2014 – 2020 годы;

этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 333 843,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:

2014 год – 58 210,7 тыс. руб.;

2015 год – 69 819,2 тыс. руб.;

2016 год – 54 784,8 тыс. руб.;

2017 год – 49 211,2 тыс. руб.;

2018 год – 56 233,9 тыс. руб.;

2019 год – 22 792,0 тыс. руб.;

2020 год – 22 792,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 1 из федерального бюджета – 47 996,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:

2014 год – 8 488,5 тыс. руб.;

2015 год – 11 792,7 тыс. руб.;

2016 год – 8 826,9 тыс. руб.;

2017 год – 10 380,8 тыс. руб.;

2018 год – 7 183,9 тыс. руб.;

2019 год – 661,6 тыс. руб.;

2020 год – 661,6 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 1 из областного бюджета – 274 924,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы       № 1:

2014 год – 47 988,6 тыс. руб.;

2015 год – 54 904,8 тыс. руб.;

2016 год – 45 450,4 тыс. руб.;

2017 год – 38 271,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 481,8 тыс. руб.;

2019 год – 21 413,8 тыс. руб.;

2020 год – 21 413,8 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 1 из бюджета города – 10 922,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:

2014 год – 1 733,6 тыс. руб.;

2015 год – 3 121,7 тыс. руб.;

2016 год – 507,5 тыс. руб.;

2017 год – 558,7 тыс. руб.;

2018 год – 3 568,2 тыс. руб.;

2019 год – 716,6 тыс. руб.;

2020 год – 716,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

− увеличение количества жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы;

увеличение общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города»

Наименование подпрограммы № 2

− содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города (далее − подпрограмма № 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

− управление жилищной политики Администрации города

Участники подпрограммы № 2

– МКУ г. Новошахтинска «УКС»;

МКУ «УГХ»

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2

− отсутствуют

Цели подпрограммы № 2

− создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

повышение качества городской среды, создание комфортных условий для проживания населения

Задачи подпрограммы № 2

− оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого;

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2

− количество граждан, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности;

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2

− 2014 – 2020 годы;

этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 1 608 990,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2014 год – 969 832,1 тыс. руб.;

2015 год – 300 188,3 тыс. руб.;

2016 год – 35 191,5 тыс. руб.;

2017 год – 13 376,4 тыс. руб.;

2018 год – 105 840,6 тыс. руб.;

2019 год – 89 992,9 тыс. руб.;

2020 год – 94 568,4 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств федерального бюджета – 1 049 339,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2014 год – 870 684,2 тыс. руб.;

2015 год – 178 655,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета – 510 788,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2014 год – 90 624,1 тыс. руб.;

2015 год – 117 604,4 тыс. руб.;

2016 год – 33 112,0 тыс. руб.;

2017 год – 10 369,7 тыс. руб.;

2018 год – 95 670,2 тыс. руб.;

2019 год – 79 633,5 тыс. руб.;

2020 год – 83 774,4 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств бюджета города – 48 862,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2014 год – 8 523,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 928,9 тыс. руб.;

2016 год – 2 079,5 тыс. руб.;

2017 год – 3 006,7 тыс. руб.;

2018 год – 10 170,4 тыс. руб.;

2019 год – 10 359,4 тыс. руб.;

2020 год – 10 794,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

− решение проблемы по улучшению жилищных условий граждан;

улучшение городской среды за счет комплексного освоения новых территорий города

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Управление в сфере капитального строительства»

Наименование подпрограммы № 3

− управление в сфере капитального строительства (далее − подпрограмма № 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 3

− МКУ г. Новошахтинска «УКС»

Участники подпрограммы № 3

− отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3

− отсутствуют

Цели подпрограммы № 3

− обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства

Задачи подпрограммы № 3

− надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3

− эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3

− 2014 − 2020 годы;

этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2014 – 2020 годах, за счет средств бюджета города составляет, всего 33 306,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3:

2014 год – 6 234,3 тыс. руб.;

2015 год – 5 492,3 тыс. руб.;

2016 год – 5 226,1 тыс. руб.;

2017 год – 3 626,9 тыс. руб.;

2018 год – 4 546,2 тыс. руб.;

2019 год – 4 090,5 тыс. руб.;

2020 год – 4 090,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3

− обеспечение реализации полномочий в сфере капитального строительства и реконструкции объектов

Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства.

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Цель программы – создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортных условий для проживания.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих актуальных задач:

обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях;

обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях специализированного жилого фонда;

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Объемы и источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в таблицах 1 – 9.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E – эффективность реализации программы;

F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;

N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп * 100%

где:

Уэф − уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процент;

Фф − фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;

Фп − плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80 – программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Информация о субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения приведена в приложении № 5 к настоящей программе.

Приложения к программе

Обновлено 24.07.2018 16:48

Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Электронная почта: admnov@donland.ru
  • Контрольно-организационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города